稽查审核部经理
岗位职责:
1、建立、完善公司内部审计制度、流程及具体方法与工具,确保内审
工作符合内部审计的专业惯例;
2、定期对公司内部审计,审查其财务状况、经营业绩,执行对公司财
务监督和控制,出具相关的内部审计报告并向董事长汇报;
3、定期对集团内部及下属各子公司的各业务部门经营活动进行常规性
审查、费用专项审计,提供内审报告,对发现的问题进行分析,并提出
整改建议;
4、对被审计对象进行后续跟踪复查,以确保审计报告中提出的问题和
要求得到具体落实;
5、完成公司领导安排的其他工作并接受任何突发性的工作指令。
任职要求:
1、年龄35~45周岁的男性;
2、财经类专业本科以上学历,具备审计、会计、税务等相关知识和
技能;
3、良好的政策水平,熟悉审计、财务等方面的政策法规;
4、五年以上大型企业内部审计或会计师事务所工作经验,对企业内控
有较深认识,熟知审计流程;
5、有公检法工作经历;
6、具有优秀的理性分析能力,良好的沟通技巧;
7、具有诚实稳重,踏实细致的性格,具有良好的职业操守。