稽查审核部经理

岗位职责:

1、建立、完善公司内部审计制度、流程及具体方法与工具,确保内审
工作符合内部审计的专业惯例;

2、定期对公司内部审计,审查其财务状况、经营业绩,执行对公司财
务监督和控制,出具相关的内部审计报告并向董事长汇报;

3、定期对集团内部及下属各子公司的各业务部门经营活动进行常规性
审查、费用专项审计,提供内审报告,对发现的问题进行分析,并提出
整改建议;

4、对被审计对象进行后续跟踪复查,以确保审计报告中提出的问题和
要求得到具体落实;

5、完成公司领导安排的其他工作并接受任何突发性的工作指令。

任职要求:

1、年龄35~45周岁的男性;

2、财经类专业本科以上学历,具备审计、会计、税务等相关知识和
技能;

3、良好的政策水平,熟悉审计、财务等方面的政策法规;

4、五年以上大型企业内部审计或会计师事务所工作经验,对企业内控
有较深认识,熟知审计流程;

5、有公检法工作经历;

6、具有优秀的理性分析能力,良好的沟通技巧;

7、具有诚实稳重,踏实细致的性格,具有良好的职业操守。

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